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穆棱市委政法委2019年部门预算公开
2019-02-25 15:44 尹丽莹 

 

 

 

 

 

穆棱市委政法委2019年部门预算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分概况  

一、部门主要职能  

二、部门机构设置  

三、部门人员构成  

第二部分2019年部门预算公开报表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

第三部分2019年部门预算情况说明  

第四部分名词解释  

 

 

第一部分概况  

、部门主要职能  

()根据党的路线、方针、政策和上级党委的安排部署,统一全市政法各部门的思想和行动。  

()研究、制订全市政法工作的方针、政策,及时向市委提出建议;对全市政法工作做出全局性部署,并负责督促检查,抓好贯彻落实。  

()组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。  

()加强全市政法队伍建设、领导班子建设和市直政法各部门党的建设工作;协助市委组织部考察管理全市政法机关的领导干部;负责全市政法机关录用、调入人员审核工作。  

()对全市政法机关、政法干警的执法情况进行检查、监督,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。  

()指导全市政法机关开展优化经济发展环境,为经济建设服务。  

()接待处理涉及政法机关、政法干警的人民群众来信来访。  

()组织领导和协调全市社会治安综合治理工作。  

()组织推动全市政法战线的调查研究工作,探索政法工作改革和加强政法工作的措施。  

()办理市委和牡丹江市政法委交办的其他事项。  

(十一)对政法部门和政法干警的纪检工作职能。  

(十二)管理市委处理“法轮功”问题领导小组办公室党务、人事、后勤及市委处理“法轮功”邪教组织的有关事宜的职能。  

二、部门机构设置  

(一)政务工作。负责内外联系和综合协调工作;负责协助委领导了解掌握全市政法工作情况;负责组织办理委机关综合性文电;负责政法信息反馈交流,会务、督办、文书档案工作;指导政法各部门和各党委开展矛盾纠纷排查调处工作,掌握全市社会稳定情况;负责对全市政法工作情况进行调查研究、为领导决策提供依据;研究有关全市政法工作的方针、政策问题和重大理论问题;负责有关综合材料和领导重要讲话、报告等起草工作;指导政法机关开展优化经济发展环境,为经济建设服务工作。  

(二)事务工作。负责委机关财务、固定资产管理、接待、安全、保密、后勤服务、福利工作。  

(三)执法检查工作。对政法机关、政法干警的执法情况进行检查、监督、发现、纠正、查处不当、错误、违法的执法行为;督促推动大案要案的查处工作,研究协调政法部门有争议的重大疑难案件;接待处理涉及政法机关、政法干警的人民群众来信来访。  

(四)政法队伍建设工作。负责全市政法队伍建设、领导班子建设和市直政法系统党的建设工作;负责全市政法机关录用、调入人员的审核工作。  

(五)社会治安综合治理工作。负责组织、协调、指导政法机关和各党委开展打击、防范、整治、改造、建设等项社会治安综合治理工作。  

(六)中共穆棱市委处理法轮功问题领导小组办公室(市政府防范和处理邪教问题办公室)是市委处理法轮功问题领导小组的常设办事机构,隶属市委政法委领导,主要职责是:负责防范和处理法轮功问题和其他邪教组织的调查研究、信息综合、协调指导工作;承担市委处理法轮功问题领导小组的日常工作,督促与协调议定事项的落实;完成牡市委处理法轮功问题领导小组交办的其他事项。  

、部门人员构成  

市委政法委总编制13人,在职实有人数12人,其中:行政编制12人、参公编制0人、事业编制0人;离休人员0、退休人员9人。与上年相比,在职人员减少1人,离休人员增加0人,退休人员增加0人。  

部分2019年部门预算表(见附件)  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

部分2019年部门预算情况说明  

一、2019年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况(附表1-3)  

2019年,市委政法委收支总预算272.79万元。收入包括:一般公共预算收入272.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入  0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出177.85万元,项目支94.94万元。  

(二)财政拨款收支总体情况(附表4  

2019年财政拨款收支总预算272.79万元。包括:本级一般公共预算收入272.79万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出221.28万元、社会保障和就业支出16.41万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出24.63万元。  

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)  

(一)2019年,行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)预算数为126.34万元,比2018年预算数减少57.65万元,减少31.33%。主要原因是机关事业养老保险预算从行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)里抽出来单独作预算。  

(二)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)预算数为94.94万元,比2018年预算数增加52.81万元,增加125.35%。主要原因是2019年新增加了综治中心相关经费和产业办经费。  

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为16.41万元,比2018年预算数增加16.41万元。主要原因是去年无机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。  

(四)行政单位医疗预算数为10.47万元,比2018年预算数增加0.22万元,增加2.15%。主要原因是人员工资增加。  

(五)住房公积金预算数为11.17万元,比2018年预算数增加0.09万元,增加0.81%。主要原因是人员工资增加。  

(六)提租补贴预算数为13.46万元,比2018年预算数增加0.28万元,增加2.12%。主要原因是人员工资增加。  

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)  

2019年市委政法委一般公共预算基本支出272.79万元。其中:  

工资福利支出146.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;  

商品和服务支出63.87万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

对个人和家庭的补助支出21.27万元,主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;  

项目支出41.51万元。主要包括商品和服务支出(项目支出)、其他工资福利的支出、资本性支出。  

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7  

2019年,市委政法委一般公共预算支出272.79万元,其中:  

(一)机关工资福利支出150.01万元,主要包括:工资奖金津补贴112.04万元、社会保障缴费22.93万元、住房公积金11.17万元、其他工资福利支出3.87万元  

(二)机关商品和服务支出91.51万元,主要包括:办公经费80.95万元、培训费0.13万元、公务接待费0.07万元、维修(护)费5.36万元,其他商品和服务支出5万元。  

(三)机关资本性支出(二)10万元,主要包括:设备购置10万元。  

(四)对个人和家庭的补助支出21.27万元,主要包括:社会福利和救助4.20万元、离退休费17.07万元。  

五、政府性基金支出表(附表8)  

2019年市委政法委政府性基金预算支出0万元,与上年一致;市委政法委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)  

2019年市委政法委政府性基金预算支出0万元,与上年一致;市委政法委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)  

2019年市委政法委政府性基金预算支出0万元,与上年一致;市委政法委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)  

2019年市委政法委“三公”经费预算数为0.07万元,与2018年预算数持平。其中:  

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。  

公务接待费0.07万元,2018年预算数持平  

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,2018年预算数持平;公务用车运行维护费0万元,2018年预算数持平  

九、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2019年,市委政法委机关运行经费财政拨款预算63.87万元。较2018年预算增加2.99万元。主要原因是人员减少,另去年文明单位标兵奖励从机关运行经费里支出,今年无此奖励  

(二)政府采购情况  

2019年,市委政法委政府采购预算总额12.71万元,其中:政府采购货物预算2.71万元、政府采购服务预算10万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2018年末,市委政法委共有车辆0台,账面价值 0 万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车0台。单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。  

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况  

根据有关规定,2019市委政法委实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。  

部分名词解释  

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

 

问询电话04533122800联系人:尹丽莹  

 

 

 

附件【穆棱市委政法委2019部门预算公开表格.xls已下载
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